北京市手机彩票网社会保险基金管理中心2022年部门决算
日期:2023-09-14 来源:区人力资源和社会保障局 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一 、 收 入 支 出 决 算 总 表
二 、 收 入 决 算 表
三 、支 出 决 算 表
四 、财 政 拨 款 收 入 支出 决 算 总 表
五 、一 般 公 共 预 算 财政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
六 、一 般 公 共 预 算 财政 拨 款支 出 决 算 表
七 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表八 、 财 政拨 款 基 本 支 出 经 济 分 类 决 算 表
九 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表十 、 财 政拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十一 、 政 府 采 购 情况 表
十二 、 政 府 购 买 服 务决 算 公 开 情 况 表
第二部分2022年 度 部 门 决 算 说 明
第三部分2022年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
第四部分2022年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
1、机构设置
根据《北京市手机彩票网机构编制委员会<手机彩票网区劳动局成立社会保险基金管理中心的批复>》(朝编[1996]第1号),设立北京市手机彩票网社会保险基金管理中心。内设18个科室,分别为办公室、组织科、基金结算科、稽核科、内控监督科、登记支付科、综合受理一科、综合受理二科、机关事业单位保险管理科、基层管理科、统计分析科、信息技术科、档案管理科、政务服务科、电话咨询中心、分中心管理科、区养老保险行政事务受理中心、区工伤保险行政事务受理中心。
2、主要职责
(1)贯彻执行国务院和市委、市政府手机彩票网养老、失业、工伤保险的有关法律、法规,配合区人力社保局研究拟定相关社会保险基金管理和相关社会保险业务经办的年度工作计划,并组织实施;
(2)受理辖区内注册单位及在职人员、离退休人员、城镇(乡)居民、无保障人员、超转人员、涉农人员等各类服务对象的社会保险登记工作;
(3)依法依规支付养老、工伤、失业保险待遇和办理相关社会保险关系的转移接续等工作;
(4)负责辖区内城镇(乡)居民养老保险的支付管理和业务经办工作;
(5)在主管部门的指导下,承担辖区社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理等工作,参与社会保险信息系统建设工作;
(6)承担本区机关事业单位养老保险及职业年金征缴和各项待遇支付等工作;
(7)负责编制本区社会保险基金的预算、决算方案,监测社保基金运行情况以及各类会计、统计报表统计工作;
(8)负责对参保单位参加社会保险情况进行稽核检查,并受理辖区内有关社会保险的相关举报、投诉;
(9)指导、受理区人力资源公共服务中心、街乡社保所服务网点社会保险经办业务;
(10)承担为参加基本医疗保险城镇居民医疗保险等服务对象发放补换社会保障卡等相关工作;
(11)负责建立和管理参保单位各类参保人员缴费、社会保险(障)权益记录,并提供查询、打印服务等工作;
(12)承办主管部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网社会保险基金管理中心部门事业编制243人,实有人数228人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13,404.41万元,比上年减少205.15万元,下降1.51%。主要原因:根据机构职责调整,离休干部医疗费转移至医保中心核算。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计13,346.08万元,比上年减少223.00万元,下降1.64%,其中:财政拨款收入13,346.08万元,占收入合计的100.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计13,404.41万元,比上年减少144.40万元,下降1.07%,其中:基本支出7,915.20万元,占支出合计的59.05%;项目支出5,489.21万元,占支出合计的40.95%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13,404.41万元,比上年减少205.15万元,下降1.51%。主要原因:根据机构职责调整,离休干部医疗费转移至医保中心核算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出13,404.41万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出117.51万元,占本年财政拨款支出0.88%;社会保障和就业支出12,794.27万元,占本年财政拨款支出95.45%;卫生健康支出 492.63万元,占本年财政拨款支出3.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算减少34.90万元,下降100.00%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元,比2022年度年初预算减少34.90万元,下降100.00%。本年度无此项支出。
2、“科学技术支出”(类)2022年度决算117.51万元,比2022年度年初预算减少2.42万元,下降2.02%。其中:
“其他科学技术支出”(款)2022年度决算117.51万元,比2022年度年初预算减少2.42万元,下降2.02%。主要用于信息化建设与信息系统运维。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算12,794.27万元,比2022年度年初预算减少36,875.68万元,下降74.24%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算10,844.06万元,比2022年年初预算增加798.96万元,增长7.95%。主要用于依据职责开展社会保险业务工作支出。
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算835.43万元,比2022年度年初预算增加93.55万元,增长12.61%。主要用于根据北京市统一政策发放国有企业职教幼教退休教师生活补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“残疾人事业”(款)2022年度决算362.70万元,比2022年度年初预算增加362.70万元,增长100.00%。主要用于依据政策缴纳城乡居民基本养老保险缴费残疾人区级财政补贴。
“财政对基本养老保险基金的补助”(款)2022年度决算0.00万元,比2022年度年初预算减少38,267.72万元,下降100.00%。本年度无此项支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算752.08万元,比2022年度年初预算增加136.83万元,增长22.24%。主要用于依据政策发放区属离休人员生活补贴、缴纳城乡居民养老保险缴费区级财政补贴。
4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算492.63万元,比2022年度年初预算减少29.91万元,下降5.72%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算492.63万元,比2022年度年初预算减少29.91万元,下降5.72%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,915.21万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第 三 部 分 2022 年度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数1.75万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算7.40万元减少5.65万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元,与2022年年初预算数持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数2.04万元减少2.04万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.75万元,比2022年度年初预算数5.36万元减少3.61万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0.00万元,与2022年年初预算数持平。2022年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.75万元,比2022年度年初预算数5.36万元减少3.61万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.58万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计766.41万元,比上年减少49.96万元,减少原因:坚持落实过紧日子基本方针,厉行节约,严控一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额185.89万元,其中:政府采购货物支出14.53万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出171.36万元。授予中小企业合同金额185.49万元,占政府采购支出总额的99.78%,其中:授予小微企业合同金额12.00万元,占政府采购支出总额的6.46%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台,45.42万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第 四 部分 2022 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况
项目支出绩效自评表
手机彩票网项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称
|
城乡无社会保障老年居民福利养老金
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主管部门
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北京市手机彩票网人力资源和社会保障局
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实施单位
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北京市手机彩票网社会保险基金管理中心
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项目负责人
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王海潮
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联系电话
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53918529
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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13637.96
|
13637.96
|
13637.96
|
10
|
100%
|
10
|
|||||
其中:当年财政拨款
|
13637.96
|
13637.96
|
13637.96
|
—
|
|
—
|
|||||
上年结转资金
|
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|
—
|
|
—
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|||||
其他资金
|
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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保障城乡无社会保障老年居民福利养老金按时、足额发放。
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城乡无社会保障老年居民福利养老金按时、足额发放,群众满意度高,社会效益良好。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
|
分值
|
得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
|
完成值
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产出指标
|
数量指标
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指标1:覆盖人数
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≤18000
|
15467人
|
12.5
|
12.5
|
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指标2:
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……
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||||||
质量指标
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指标1:补贴覆盖率
|
100%
|
100%
|
12.5
|
12.5
|
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|||||
指标2:
|
|
|
|
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……
|
|
|
|
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||||||
时效指标
|
指标1:发放进度
|
12个月
|
12个月
|
12.5
|
12.5
|
|
|||||
指标2:
|
|
|
|
|
|
||||||
……
|
|
|
|
|
|
||||||
成本指标
|
指标1:支出总成本
|
≤13637.96万元
|
13637.96万元
|
12.5
|
12.5
|
|
|||||
指标2:
|
|
|
|
|
|
||||||
……
|
|
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|
|
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||||||
效益指标
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经济效益
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指标1:
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指标
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指标2:
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|
……
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|
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社会效益
|
指标1:保障城乡无保障老年人基本需求
|
优良中低差
|
优
|
30
|
30
|
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指标
|
指标2:
|
|
|
|
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|
……
|
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|
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生态效益
|
指标1:
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|
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指标
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指标2:
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|
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|
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|
……
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|
|
|
|
|
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可持续影响指标
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指标1:
|
|
|
|
|
|
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指标2:
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|
|
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||||||
……
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|
|
|
|
|
||||||
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1:无保障老年人满意度
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||
指标
|
指标2:
|
|
|
|
|
|
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|
……
|
|
|
|
|
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总分
|
100
|
100
|
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其他项目《手机彩票网项目支出绩效自评表》见附件。